为进一步深化审计结果运用,提高内部审计整改工作质量和效果,增强审计实效,10月26日上午,西筑公司监督审计部组织召开项目审计通报专题会。路面工程分公司相关领导、各部门负责人、经营管理人员在主会场参加会议,项目相关负责人在视频分会场参会。
会上,监督审计部通报了长余项目审计情况,围绕审计过程中在项目预算、合同管理、财务管理等方面发现的问题并提出审计建议,全面讲解了项目经营管理中应该注意的问题和关注的重点以及严禁发生的违规违纪事项等。
会议强调,分公司要凝聚共识,严肃对待审计问题,严格遵守管理制度,配合审计工作,要把这次通报的问题作为一次警示教育,对照审计报告披露的典型问题多自查、多自纠,要认真研究审计反映的重点问题,探索建立长效机制,要依法依规开展工程建设,助力公司高质量发展。